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    Oficina de Control Interno
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    Nombre del proceso: Proceso Control Interno y Gestión.

    Cargo: Jefe Oficina de Control Interno.

    Funcionario: Sonia Dolores Rey Ruiz

    Objetivo del proceso: Diseñar mecanismos de control, verificación, seguimiento y evaluación, que permitan realizar un examen sistemático e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de los mismos; a través de la asesoría, acompañamiento y auditorías internas; en busca del autocontrol y el mejoramiento continuo de la entidad.

    Generalidades: Generar valor agregado a la organización a través de recomendaciones con alcance preventivo, brindar asesoría permanente que le sirva a la Alta Dirección para tomar decisiones frente al quehacer institucional y alcanzar los resultados esperados.

    Funciones:
    • Liderazgo Estratégico
    • Evaluación de la Gestión del Riesgo
    • Enfoque hacia la Prevención
    • Relación con Entes Externos de Control
    • Evaluación y Seguimiento

    Servicios: 
    • Recomendaciones para el mejoramiento.
    • Seguimiento a la gestión de los procesos
    • Evaluación a los planes de mejoramiento suscritos con las diferentes entidades.
    • Realizar auditorías internas de gestión. 
    • Elaboración y presentación de informes.

    Datos de contacto:
    Teléfono: 6 71 58 16 
    Correo institucional: [email protected]icencio.gov.co
    Correo opcional: [email protected] 
    NÚMERO DE VISITAS:
    ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 17/01/2018 13:11
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